Развитие г. Байконыр

В настоящее время в городе Байконыр   проживает 77 387 человек, из них 49 300 - граждане РК.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики  Республики Казахстан по итогам 2018 года уровень безработицы в городе Байконыр сложился в 4,6%(по Республике Казахстан – 4,8%, данные по итогам 2019 года предоставляются органами статистики в 1 квартале 2020 года).

С 2014 года российская сторона принимает меры по снижению нагрузки на свой госбюджет по содержанию комплекса «Байконур».В связи с этим, в организациях и учреждениях комплекса «Байконур» идет сокращение штатов и увольнение работников.

Согласно данным управление координации занятости и социальных программ Кызылординской области по итогам 2019 года по г.Байконыр –  с 26 предприятий  сокращено  396 человек, трудоустроено – 16 человек, зарегистрировано в качестве безработных – 65 человек.

Для решение данного вопроса акиматом Кызылординской области поднимается  вопрос создание свободной экономической зоны «Байконур».

Подготовлены Концепция и проект межправительственного Соглашения по  созданию свободной экономической зоны «Байконур», идет согласование  с заинтересованными государственными органами.

Создание СЭЗ «Байконур» создаст благоприятные условия для развития бизнеса и Казахстана и России, привлечет инвестиции и будет способствовать диверсификации экономики города Байконур с прилегающими территориями поселка Торетам и села  Акай.

Вместе с тем, акиматом Кызылординской области ведутся работы по развитию города Байконыр.

В сегодняшний день Акимат области обеспечил газом все казахстанские социальные объекты (5 школ, 3 детский сад, больница). В городе проведена газификация жилых многоквартирных домов и объектов малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день все жилые дома подключены природному газу (323 дома, 20427 квартир).

Также к природному газу подключены 6 организации РФ и идет работа по подключению к природному газу объектов малого и среднего бизнеса.

Тариф на оплату природного газа, единый по Кызылординской области и составляет 20.7 тг/куб.м.

Кроме того, с открытием многопрофильной больницы  улучшилось качество медицинского обслуживания населения. В 2019 году начали функционировать хирургическое отделение с операционным блоком и реанимацией, гинекологическое отделение и функциональная лаборатория. В текущем году планируется открытие онкологического отделения.

Для медицинского обслуживания жителей города Байконыр с 1 января                    2018 года была открыта организация первичной медико санитарной помощи (поликлиника) для обслуживания населения. На сегодня к поликлинике прикреплены 41791 жителей, из которых 27499 – жители города Байконыр,4920 - жители поселка Акай, 9372 – жители поселка Торетам.

Для обслуживания прикрепленного населения организованы 14 участков врачей общей практики. Поликлиника укомплектована такими профильными специалистами, как невропатолог, офтальмолог, гинеколог, ЛОР врач, стоматолог, нарколог, фтизиатр, детские специалисты (невропатолог, педиатр, хирург, детский хирург, ЛОР, травматолог, фтизиатр, онколог). Выделены отдельные кабинеты для приема инвалидов, экстренных больных, организованы  раздельные приемы здоровых детей.

Всего в медицинской сфере по г. Байконыр, поселках Торетам и Акай  работают 459 человек.

Вместе с тем, имеется ряд проблемных вопросов в сфере инфраструктуры.

В настоящее время системы водоснабжения и водоотведения комплекса «Байконур» сильно изношены, 85% водопроводных сетей выработали свой эксплуатационный ресурс в 1,5-2 раза.  Общая протяженность водопроводных сетей в городе Байконыр составляет 214 км, 50% сетей и вводилась в эксплуатацию в 60-х годах и эксплуатируется более 40 лет. Канализационные сети были введены в эксплуатацию с 1964 по 1993 годы. 97% городских сетей водоотведения выработали свой эксплуатационный ресурс. Замена трубопроводов производилась на аварийных участках сетей водоотведения небольшой протяженностью, которая составляет не менее 3% от общей протяженности трупопроводов.

В связи с чем данные сети выведены из аренды и планируется начать работы по реконстркуции, для чего на сегодняшний день завершена разработка ТЭО реконструкции городских водопроводных и канализационных сетей (81,4. км. - водопровод, 106,2 км. - канализация). Стоимость работ составляет 17,2 млрд. тенге.

Начиная с 2020 г., планируется провести модернизацию и реконструкцию сетей поэтапно до 2024 года.

Кроме того, теплоэлектростанция (ТЭС) города Байконыр эксплуатируется еще с конца 50-х годов прошлого столетия, в связи с чем КПД у нее очень низкий. К тому же ТЭС работает на мазуте, в связи с чем топливная составляющая в тарифной смете  очень высокая – порядка 80%, поэтому в городе Байконыр, высоким остается тариф на теплоснабжение.

Для снижения тарифов на  7-ое заседание Казахстанско-Российской МПК по комплексу «Байконур» будет направлено предложение по вопросу дальнейшего развития системы теплоснабжения города Байконыр, в том числе  проектирование и строительство автономных блок-модульных котельных, работающих на природном газе.

09.01.2020 г. 


 

Об итогах социально-экономического развития

Кызылординской области за январь-ноябрь 2019 года

 

Промышленное производство. За январь-ноябрь 2019 года промышленными предприятиями области произведено продукции на 789,5 млрд. тенге. Индекс физического объема89,3%.

Снижение объемов промышленного производства связано со снижением добычи нефти (ИФО-87,3%).

Вместе с тем, за счет увеличения объемов производства продуктов питания  на 1,5%, легкой промышленности на 31,7%, производство прочей не металлической  минеральной продукции на 8,4% увеличено производство обрабатывающей промышленности на 1,4% (произведено продукции на 117,9 млрд. тенге).

В рамках второй пятилетки программы индустриализации в 2019 году планируется реализация 4 проектов на общую сумму 42,6 млрд. тенге с созданием 431 рабочих мест. Это:

1)       Проект«Строительство завода по производству и обработке листового стекла» (ТОО «OrdaGlassltd»)

Стоимость проекта – 42,0 млрд.тенге;

Мощность проекта –  197,1 тыс.тонн в год;

Место реализации – г. Кызылорда;

Рабочие места – 226 человек.

Строительно-монтажные работы планируется завершить в декабре текущего года. Вместе с тем, технология производства стекла при запуске требует определенных теплых климатических условий, процесс зажигания печи планируется в марте следующего года.

2)                Проект «Завод по производству жженного кирпича»(ИП «АКТАЛ»).

Стоимость проекта – 30,8 млн.тенге;

Мощность проекта –  4 млн. штук кирпича в год;

Место реализации – город Кызылорда;

Рабочие места – 45 человек;

Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 года.

3)       Проект «Строительство завода по глубокой переработке рыбы и цеха по производству пластиковых лодок» (ТОО «Қазақстан Аквакультура ЛТД»).

Стоимость проекта – 160 млн.тенге;

Мощность проекта –  4 тыс. тонн рыбы в год;

Место реализации – Аральский район;

Рабочие места – 100 человек;

В связи с финансовыми трудностями инициатора проекта срок ввода завода перенесен  на 1 квартал 2020 года.

4)       Проект «Переработка риса и организация производства комбикорма» («ТАН ЛТД»).

Стоимость проекта – 397 млн.тенге;

Мощность -  3 тыс. тонн комбикорма в год;

Место реализации – Шиелийский район;

Рабочие места – 60 чел.

Ввод в эксплуатацию 1 этапа проекта запланирован на декабрь 2019 года.

Инвестиции в основной капитал составил331,7млрд. тенге или 130,4% к соответствующему периоду 2018 года.

Объем строительных работ составил 128,8 млрд. тенге или 187,1%
к соответствующему периоду 201
8 года.

Введено в эксплуатацию640,4 тыс.кв.м. жилья или 108,8% к соответствующему периоду 2018 года.

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 114,9 млрд. тенге или 103,5% к соответствующему периоду 2018 года.

За отчетный период произведено 32,9тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе, молока (коровьего) – 79,3 тыс. тонн, яиц – 7,8 млн. штукилисоответственно 103,4%, 101,7%и 103,8%к соответствующему периоду 2018 года.

Транспорт. За январь-ноябрь 2019 года объем грузоперевозок составил 95,0 млн.тонн и по сравнению с соответствующим периодом составил 104,0%. Объем грузооборотасоставил 13027,8 млн. ткм. и по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличен на 2,9%.

Автотранспортом области перевезено 368,8 млн. пассажиров или к соответствующему периоду 2018 года увеличено на 2,4%. Пассажирооборот за этот период возрос на 0,9% и достиг 6377,9 млн. пкм.

Социальная сфера.Уровень безработицы составил 4,8%                                (за 3 квартал 2019 года).

Обеспечено занятостью 25404человек, в том числе постоянными рабочими местами – 14353 человек, за счет средств местных бюджетов оплачиваемыми общественными работами – 6683 человек, на молодежную практику – 3114 человек, на социальные рабочие места – 1254 человек.

На 1 декабря 2019 годасоздано 16330 новых рабочих мест, в том числе 12212постоянных.

Среднемесячная заработная плата на одного работника за январь-сентябрь 2019 года составила 147496 тенге или 113,8%к соответствующему периоду 2018 года.

Индекс потребительских цен в ноябре2019 года к декабрю 2018 года составил 104,4%, в том числе по продовольственным товарам – 108,2%, непродовольственным – 104,3%, платным услугам –99,9%.

Налоги и бюджет. В государственный бюджет поступило 144,6 млрд. тенге налогов и других обязательных платежей или 96,5% к прогнозу. В том числе в республиканский бюджет поступило 90,5 млрд. тенге (90,9% к прогнозу), в местный бюджет 54,1 млрд. тенге (107,6% к прогнозу).

12.11.2019 г.

 

 


 

Информация по доходам Кызылординской области на 11 месяцев 2019 года

тыс. тенге

 

Районы и город

Уточненный годовой бюджет

Прогноз на 01.12.2019 год

Посупление с начало года

   Процент исполнения  %

к годовому прогнозу

к отчетному периоду

 

Аральский

2 184 201,3

1 939 049,3

2 124 310,7

97,3

109,6

 

Казалинский

1 588 213,0

1 419 396,0

1 559 669,3

98,2

109,9

 

Кармакшинский

1 151 988,6

939 011,6

983 923,5

85,4

104,8

 

Жалагашский

1 363 600,0

1 195 171,0

1 293 370,8

94,8

108,2

 

Сырдарьинский

4 714 011,3

4 689 078,8

4 729 188,8

100,3

100,9

 

Шиелийский

1 889 101,0

1 705 386,0

1 871 947,0

99,1

109,8

 

Жанакорганский

2 253 599,4

1 967 238,0

2 193 379,5

97,3

111,5

 

г. Кызылорда

18 971 536,8

16 667 547,6

16 728 944,0

88,2

100,4

 

Областной бюджет

24 356 053,0

19 743 863,2

22 601 668,3

92,8

114,5

 

Всего

58 450 183,4

50 245 543,5

54 066 254,8

92,5

107,6

11.12.2019 г.

 


 

Об итогах социально-экономического развития

Кызылординской области за январь-август 2019 года

 

Промышленное производство. За январь-август 2019 года промышленными предприятиями области произведено продукции на 588,0 млрд. тенге.

В рамках второй пятилетки программы индустриализации в 2019 году планируется реализация 4 проектов на общую сумму 42,6 млрд. тенге с созданием 431 рабочих мест. Это:

1)       Проект«Строительство завода по производству и обработке листового стекла» (ТОО «OrdaGlassltd»)

Стоимость проекта – 42,0 млрд.тенге;

Мощность проекта –  197,1 тыс.тонн в год;

Место реализации – г. Кызылорда;

Рабочие места – 226 человек.

Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 года.

2)                Проект «Завод по производству жженного кирпича» (ИП «АКТАЛ»).

Стоимость проекта – 30,8 млн.тенге;

Мощность проекта –  4 млн. штук кирпича в год;

Место реализации – город Кызылорда;

Рабочие места – 45 человек;

Ввод в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2019 года.

3)       Проект «Строительство завода по глубокой переработке рыбы и цеха по производству пластиковых лодок» (ТОО «Қазақстан Аквакультура ЛТД»).

Стоимость проекта – 160 млн.тенге;

Мощность проекта –  4 тыс. тонн рыбы в год;

Место реализации – Аральский район;

Рабочие места – 100 человек;

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2 полугодие  2019 года.

4)       Проект «Переработка риса и организация производства комбикорма» («ТАН ЛТД»).

Стоимость проекта – 397 млн.тенге;

Мощность -  3 тыс. тонн комбикорма в год;

Место реализации – Шиелийский район;

Рабочие места – 60 чел.

Ввод в эксплуатацию 1 этапа проекта запланирован на 3 квартал 2019 года.

Инвестиции в основной капитал составил233,4 млрд. тенге или 168,0% к соответствующему периоду 2018 года.

Объем строительных работ составил 97,4 млрд. тенге или 248,8%
к соответствующему периоду 2018 года.

Введено в эксплуатацию409,7 тыс.кв.м. жилья или 133,5% к соответствующему периоду 2018 года.

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 36,8 млрд. тенге или 102,7% к соответствующему периоду 2018 года.

За отчетный период произведено 22,3 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе, молока (коровьего) – 55,5 тыс. тонн, яиц – 5,5 млн. штукилисоответственно 103,1%, 101,5%и 109,2% к соответствующему периоду 2018 года.

Транспорт. За январь-август 2019 года объем грузоперевозок составил 61,8 млн.тонн и по сравнению с соответствующим периодом составил 104,1%. Объем грузооборотасоставил 8671,6 млн. ткм. и по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличен на 7,7%.

Автотранспортом области перевезено 256,6 млн. пассажиров или к соответствующемупериоду 2018 года увеличено на 1,0%. Пассажирооборот за этот период возрос на 2,0% и достиг 4 595,2 млн. пкм.

Социальная сфера. Уровень безработицы составил 4,8%                                (за 2 квартал 2019 года).

Обеспечено занятостью 17 295 человек, в том числе постоянными рабочими местами – 8337 человек, за счет средств местных бюджетов оплачиваемыми общественными работами – 5411 человек, на молодежную практику – 2508 человек, на социальные рабочие места – 1039 человек.

На 1 августа 2019 годасоздано 8721 новых рабочих мест, в том числе 8095постоянных.

Среднемесячная заработная плата на одного работника за январь-июнь 2019 года составила 146192 тенге или 114,2%к соответствующему периоду 2018 года.

Индекс потребительских цен в августе 2019года к декабрю 2018 года составил 102,8%, в том числе по продовольственным товарам – 105,6%, непродовольственным – 103,0%, платным услугам –99,3%.

Налоги и бюджет. В государственный бюджет поступило 102,1 млрд. тенге налогов и других обязательных платежей или 100,2% к прогнозу. В том числе в республиканский бюджет поступило 66,8 млрд. тенге (93,2% к прогнозу), в местный бюджет 35,2 млрд. тенге (116,9% к прогнозу).

16.09.2019 г.

 

 

 


 

Информация по доходам Кызылординской области на 3 месяцев 2019 года

 

тыс. тенге

 

Районы и город

Уточненный годовой бюджет

Прогноз на 1.03.2018 год

Посупление с начало года

   Процент исполнения  %

к годовому прогнозу

к отчетному периоду

 

Аральский

2 150 706,0

495 724,0

522 819,1

24,3

105,5

 

Казалинский

1 472 702,0

226 924,0

412 901,5

28,0

182,0

 

Кармакшинский

1 090 668,0

201 384,0

263 119,6

24,1

130,7

 

Жалагашский

1 333 626,0

230 883,0

319 478,4

24,0

138,4

 

Сырдарьинский

4 714 407,0

1 074 692,9

1 206 852,8

25,6

112,3

 

Шиелийский

1 842 342,0

401 875,0

507 533,9

27,5

126,3

 

Жанакорганский

2 218 470,3

444 708,6

558 823,2

         25,2

125,7

 

г. Кызылорда

17 659 927,0

3 575 002,0

3 916 159,7

22,2

109,5

 

Областной бюджет

17 194 038,7

3 697 032,0

6 003 589,5

34,9

162,4

 

Всего

49 676 887,0

10 344 544,5

13 711 277,7

27,6

132,5

 

 

 

 


СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Областной бюджет на 2019 год

тысяч тенге

Наименование

Утвержденный бюджет

Скорректированный бюджет

 

I. ДОХОДЫ

200 409 048,0

209 134 924,1

1

Налоговые поступления

9 188 277,0

14 831 707,0

2

Неналоговые поступления

86 991,0

2 353 831,7

3

Поступления от продажи основного капитала

8 500,0

8 500,0

4

Поступления трансфертов

191 125 280,0

191 940 885,4

 

II. ЗАТРАТЫ

199 618 483,0

206 359 303,8

01

Государственные услуги общего характера

4 360 492,6

5 085 518,6

02

Оборона

1 289 715,6

1 350 267,2

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

7 067 489,7

7 131 897,7

04

Образование

25 625 675,4

27 006 185,6

05

Здравоохранение

10 811 548,1

10 966 365,1

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

7 388 077,0

7 957 848,0

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

14 060 661,6

15 633 953,8

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 598 076,5

11 323 225,9

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

9 546 170,0

9 963 244,9

10

Сельское хозяйство,охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

14 697 230,5

14 836 056,5

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 059 994,5

2 997 385,6

12

Транспорт и коммуникации

16 518 136,1

14 369 946,5

13

Прочие

6 699 805,4

7 780 856,4

14

Обслуживание долга

15 378,0

15 378,0

15

Трансферты

69 880 032,0

69 941 174,0

 

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

4 618 425,0

9 816 009,9

 

Бюджетные кредиты

7 436 442,0

12 663 597,0

 

Погашение бюджетных кредитов

2 818 017,0

2 847 587,1

 

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

400 000,0

3 000 409,0

 

Приобретение финансовых активов

400 000,0

3 000 409,0

 

Поступления от продажи финансовых активов государства

0

0

 

V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-4 227 860,0

-10 040 798,6

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

4 227 860,0

10 040 798,6

 

Поступление займов

7 044 565,0

12 250 720,0

 

Погашение займов

2 816 705,0

2 889 346,5

 

Используемые остатки бюджетных средств

0,0

679 425,1

 8.04.2019 г.


СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Областной бюджет на 2018 год

тысяч тенге

Наименование

Утвержденный бюджет

Скорректированный бюджет

 

I. ДОХОДЫ

172 846 237,0

203 668 764,1

1

Налоговые поступления

9 229 123,0

19 520 003,3

2

Неналоговые поступления

165 047,0

3 449 398,6

3

Поступления от продажи основного капитала

8 300,0

30 306,7

4

Поступления трансфертов

163 443 767,0

180 669 055,5

 

II. ЗАТРАТЫ

171 525 308,0

199 270 184,6

01

Государственные услуги общего характера

4 037 972,1

10 905 920,8

02

Оборона

1 254 955,2

1 782 508,3

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

6 406 421,1

6 486 757,4

04

Образование

20 483 230,3

24 937 140,8

05

Здравоохранение

10 111 807,5

11 103 922,9

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

6 940 097,0

6 918 365,8

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

8 764 289,0

18 403 928,5

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 939 376,1

12 565 990,8

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 083 713,0

7 029 989,9

10

Сельское хозяйство, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

12 461 853,4

15 051 999,1

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

256 863,0

419 416,9

12

Транспорт и коммуникации

16 636 426,3

13 090 045,6

13

Прочие

2 334 958,0

2 021 594,1

14

Обслуживание долга

16 685,0

18 176,0

15

Трансферты

68 796 661,0

68 534 427,7

 

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-759 445,0

2 736 887,0

 

Бюджетные кредиты

8 755 902,0

12 068 681,0

 

Погашение бюджетных кредитов

9 515 347,0

9 331 794,0

 

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 324 224,0

5 205 554,0

 

Приобретение финансовых активов

1 324 224,0

5 205 554,0

 

Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

0,0

 

V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

756 150,0

-3 543 861,5

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

-756 150,0

3 543 861,5

 

Поступление займов

8 494 819,0

11 937 526,0

 

Погашение займов

9 250 969,0

9 067 416,0

 

Используемые остатки бюджетных средств

0,0

673 751,5

8.01.2019 г

 


 

Информация по доходам Кызылординской области на 9 месяцев 2018 года

тыс тенге

Районы и город

Уточненный годовой бюджет

Прогноз на 1.10.2018 год

Поступление с начало года

Процент исполнения  %

к отчетному периоду

к годовому прогнозу

1.

Аральский

2 103 981

1 374 628

1 474 361

107,3

 

70,1

2 .

Казалинский

1 499 108

925 900

1 075 727

116,2

71,8

3.

Кармакшинский

1 071 094

656 713

739 055

112,5

69

4.

Жалагашский

1 275 631

767 074

837 817

109,2

65,7

5.

Сырдарьинский

4 552 853

3 047 578

3 086 522

101,3

67,8

6.

Шиелийский

1 781 928

1 268 103

1 436 254

113,3

80,6

7.

Жанакорганский

2 122 203

1 497 955

1 655 599

107,6

75,9

8.

г. Кызылорда

18 625 247

12 664 490

12 996 482

102,6

69,8

9.

Областной бюджет

23 421 644

16 019 897

17 922 211

111,9

76,5

 

Всего

56 437 082

38 211 884

41 169 576

107,7

72,9

5.10.2018 г


 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Областной бюджет на 2018 год

 

тысяч тенге

Наименование

Утвержденный бюджет

Скорректированный бюджет

 

I. ДОХОДЫ

172 846 237,0

234 169 225,6

1

Налоговые поступления

9 229 123,0

49 327 109,4

2

Неналоговые поступления

165 047,0

5 514 589,7

3

Поступления от продажи основного капитала

8 300,0

1 595 383,0

4

Поступления трансфертов

163 443 767,0

177 732 143,5

 

II. ЗАТРАТЫ

171 525 308,0

226 243 865,4

01

Государственные услуги общего характера

4 037 972,1

10 922 429,2

02

Оборона

1 254 955,2

1 875 605,8

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

6 406 421,1

7 107 100,5

04

Образование

20 483 230,3

94 918 453,8

05

Здравоохранение

10 111 807,5

11 425 925,4

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

6 940 097,0

11 420 159,9

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

8 764 289,0

25 413 493,5

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 939 376,1

17 475 333,6

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 083 713,0

4 978 441,6

10

Сельское хозяйство,охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

12 461 853,4

17 711 776,3

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

256 863,0

638 543,0

12

Транспорт и коммуникации

16 636 426,3

14 637 498,4

13

Прочие

2 334 958,0

3 304 127,8

14

Обслуживание долга

16 685,0

18 176,0

15

Трансферты

68 796 661,0

4 396 800,6

 

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-759 445,0

7 063 750,2

 

Бюджетные кредиты

8 755 902,0

10 086 450,2

 

Погашение бюджетных кредитов

9 515 347,0

3 022 700,0

 

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 324 224,0

5 609 484,0

 

Приобретение финансовых активов

1 324 224,0

5 609 484,0

 

Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

0,0

 

V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

756 150,0

-4 747 874,0

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

-756 150,0

4 747 874,0

 

Поступление займов

8 494 819,0

12 199 667,0

 

Погашение займов

9 250 969,0

9 922 746,0

 

Используемые остатки бюджетных средств

0,0

2470953,0

 

5.10.2018 ж


 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Областной бюджет на 2018 год

Наименование

Утвержденный бюджет (тыс.тенге)

Скорректированный бюджет (тыс.тенге)

 

I. ДОХОДЫ

172 846 237,0

202 641 485,7

1

Налоговые поступления

9 229 123,0

18 867 940,5

2

Неналоговые поступления

165 047,0

2 847 276,0

3

Поступления от продажи основного капитала

8 300,0

8 300,0

4

Поступления трансфертов

163 443 767,0

180 917 969,2

 

II. ЗАТРАТЫ

171 525 308,0

198 474 135,2

01

Государственные услуги общего характера

4 037 972,1

9 373 291,4

02

Оборона

1 254 955,2

1 620 476,7

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

6 406 421,1

6 705 120,8

04

Образование

20 483 230,3

25 434 899,2

05

Здравоохранение

10 111 807,5

11 472 112,5

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

6 940 097,0

7 469 335,5

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

8 764 289,0

16 978 742,6

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 939 376,1

12 275 380,0

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 083 713,0

5 907 857,3

10

Сельское хозяйство,охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

12 461 853,4

15 901 600,4

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

256 863,0

477 494,1

12

Транспорт и коммуникации

16 636 426,3

13 492 518,0

13

Прочие

2 334 958,0

2 844 447,1

14

Обслуживание долга

16 685,0

16 685,0

15

Трансферты

68 796 661,0

68 504 174,6

 

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-759 445,0

2 678 548,0

 

Бюджетные кредиты

8 755 902,0

12 199 667,0

 

Погашение бюджетных кредитов

9 515 347,0

9 521 119,0

 

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 324 224,0

5 105 480,0

 

Приобретение финансовых активов

1 324 224,0

5 105 480,0

 

Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

0,0

 

V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

756 150,0

-3 616 677,5

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

-756 150,0

3 616 677,5

 

Поступление займов

8 494 819,0

12 199 667,0

 

Погашение займов

9 250 969,0

9 256 741,0

 

Используемые остатки бюджетных средств

0,0

673751,5

05.07.2018 г


 

Информация по доходам Кызылординской области на 6 месяцев 2018 года

Тыс. тенге

Районы и город

Уточненный годовой бюджет

Прогноз на 1.05.2018 год

Поступление с начало года

Процент исполнения  %

к годовому прогнозу

к отчетному периоду

1

Аральский

2 066 825,0

816 433,0

899 265,6

43,5

110,1

2

Казалинский

1 491 275,0

492 334,0

652 350,9

43,7

132,5

3

Кармакшинский

1 062 502,8

359 961,4

424 822,2

40

118

4

Жалагашский

1 275 631,0

386 579,0

473 167,6

37,1

122,4

5

Сырдарьинский

5 052 853,0

1 857 403,8

1 827 626,7

36,2

98,4

6

Шиелийский

1 766 928,0

654 932,0

862 203,7

48,8

131,6

7

Жанакорганский

2 122 202,5

813 297,0

1 002 915,8

47,3

123,3

8

г. Кызылорда

19 851 233,7

6 370 359,0

6 854 643,5

34,5

107,6

9

Областной бюджет

15 597 658,5

9 348 315,8

13 940 470,9

75

149,1

 

Всего

53 271 993,5

21 091 672,4

26 929 525,0

50,6

127,7

 

5.07.2018 г


Областной бюджет на 2018 год

Наименование

Утвержденный бюджет (тыс.тенге)

Скорректированный бюджет (тыс.тенге)

 

I. ДОХОДЫ

172 846 237,0

184 907 594,7

1

Налоговые поступления

9 229 123,0

17 300 995,5

2

Неналоговые поступления

165 047,0

1 288 363,0

3

Поступления от продажи основного капитала

8 300,0

8 300,0

4

Поступления трансфертов

163 443 767,0

166 309 936,2

 

II. ЗАТРАТЫ

171 525 308,0

181 014 135,2

01

Государственные услуги общего характера

4 037 972,1

7 650 485,1

02

Оборона

1 254 955,2

1 632 284,6

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

6 406 421,1

6 732 973,8

04

Образование

20 483 230,3

22 048 924,2

05

Здравоохранение

10 111 807,5

10 768 985,2

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

6 940 097,0

7 094 361,8

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

8 764 289,0

11 067 865,7

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 939 376,1

10 668 067,8

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 083 713,0

3 809 499,5

10

Сельское хозяйство,охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

12 461 853,4

15 263 940,1

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

256 863,0

319 500,6

12

Транспорт и коммуникации

16 636 426,3

11 875 438,3

13

Прочие

2 334 958,0

3 244 021,9

14

Обслуживание долга

16 685,0

16 685,0

15

Трансферты

68 796 661,0

68 821 101,6

 

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-759 445,0

1 089 548,0

 

Бюджетные кредиты

8 755 902,0

10 610 667,0

 

Погашение бюджетных кредитов

9 515 347,0

9 521 119,0

 

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 324 224,0

4 831 589,0

 

Приобретение финансовых активов

1 324 224,0

4 831 589,0

 

Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

0,0

 

V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

756 150,0

-2 027 677,5

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

-756 150,0

2 027 677,5

 

Поступление займов

8 494 819,0

10 610 667,0

 

Погашение займов

9 250 969,0

9 256 741,0

 

Используемые остатки бюджетных средств

0,0

673 751,5

05.04.2018 г


 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

Областной бюджет на 2017 год

       

Наименование

Утвержденный бюджет (тыс.тенге)

Скорректированный бюджет (тыс.тенге)

1

2

3

5

 

I. ДОХОДЫ

168 258 629,0

207 869 602,1

1

Налоговые поступления

9 217 033,0

37 464 838,1

2

Неналоговые поступления

212 211,0

5 748 978,9

3

Поступления от продажи основного капитала

8 300,0

631 564,8

4

Поступления трансфертов

158 821 085,0

164 024 220,3

 

II. ЗАТРАТЫ

166 998 107,0

207 310 180,9

01

Государственные услуги общего характера

2 994 478,9

10 172 886,0

02

Оборона

3 945 361,2

1 644 523,5

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

9 086 472,4

7 740 697,7

04

Образование

22 543 558,6

89 337 552,4

05

Здравоохранение

23 340 214,0

24 636 699,0

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

5 079 854,0

9 594 906,7

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

8 963 423,6

19 181 797,4

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

7 755 100,0

13 496 899,7

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

511 291,0

1 773 760,2

10

Сельское хозяйство,охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

9 863 478,0

13 391 948,2

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

196 840,0

685 052,3

12

Транспорт и коммуникации

6 885 941,4

10 230 528,2

13

Прочие

4 326 253,9

3 481 760,8

14

Обслуживание долга

16 114,0

16 573,0

15

Трансферты

61 489 726,0

1 924 595,8

 

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

7 281 036,0

7 056 690,9

 

Бюджетные кредиты

9 156 754,0

11 001 581,0

 

Погашение бюджетных кредитов

1 875 718,0

3 944 890,1

 

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

347 822,0

1 746 744,0

 

Приобретение финансовых активов

347 822,0

1 746 744,0

 

V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-6 368 336,0

-8 244 013,7

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

6 368 336,0

8 244 013,7

 

Поступления займов

7 698 584,0

9 463 584,0

 

Погашение займов

1 330 248,0

3 846 620,3

 

Используемые остатки бюджетных средств

0,0

2 627 050,0


 

Информация по доходам Кызылординской области на 9 месяцев 2017 года

Районы и город

Утвержденный годовой прогноз

Прогноз на 1.11.2017 год

Поступление с начало года

Процент исполнения

к годовому прогнозу

к отчетному периоду

1

Аральский

1 911 072

1 494 694

1 416 933

74

95

2

Казалинский

1 375 255

1 029 631

1 030 540

75

100

3

Кармакшинский

1 009 166

691 200

774 886

77

112

4

Жалагашский

1 210 932

885 695

889 971

73

101

5

Сырдарьинский

5 352 852

3 739 497

3 749 324

70

100

6

Шиелийский

1 684 309

1 278 865

1 449 746

86

113

7

Жанакорганский

2 114 107

1 563 728

1 595 767

76

102

8

г. Кызылорда

16 875 675

13 231 047

12 961 615

77

98

9

Областной бюджет

11 459 563

7 479 892

10 472 504

91

140

 

Всего

42 978 140

31 381 363

34 328 400

80

109

тысяч тенге


13.11.2017 г


Информация по доходам Кызылординской области на 9 месяцев 2017 года

тысяч тенге

Районы и город

Утвержденный годовой прогноз

Прогноз на 1.10.2017 год

Поступление с начало года

Процент исполнения

к годовому прогнозу

на отчетному периоду

1

Аральский

1 956 062,0

1 444 126,0