Error message

  • Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in eval() (line 52 of /var/www/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in eval() (line 63 of /var/www/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

 

2018 жылғы Қызылорда облысы бюджет кірісінің 9 айлық көрсеткіші

мын тенге

 

 Аудан және қала 

 Нақтыланған жылдық бюджет

 1.10.2018  жыл болжамы

  Жыл басынан түскені

   орындалу пайызы %

  есепті кезеңге

жылдық болжамға

   1.  

 Арал

2 103 981

1 374 628

1 474 361

107,3

70,1

   2.  

 Қазалы

1 499 108

925 900

1 075 727

116,2

71,8

   3.  

 Қармақшы

1 071 094

656 713

739 055

112,5

69

   4.  

 Жалағаш

1 275 631

767 074

837 817

109,2

65,7

   5.  

 Сырдария

4 552 853

3 047 578

3 086 522

101,3

67,8

   6.  

 Шиелі

1 781 928

1 268 103

1 436 254

113,3

80,6

   7.  

 Жаңақорған

2 122 203

1 497 955

1 655 599

107,6

75,9

   8.  

 Қызылорда қ.

18 625 247

12 664 490

12 996 482

102,6

69,8

   9.  

 Облыстық бюджет

23 421 644

16 019 897

17 922 211

111,9

76,5

 

 Барлығы

56 437 082

38 211 884

41 169 576

107,7

72,9

 

05.10.2018 ж

 


 

СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕ

2018 жылғы облыстық бюджет

мың теңге

Атауы

Бекітілген бюджет

Түзетілген бюджет

 

I. КІРІСТЕР

172 846 237,0

234 169 225,6

1

Салықтық түсімдер

9 229 123,0

49 327 109,4

2

Салықтық емес түсімдер

165 047,0

5 514 589,7

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 300,0

1 595 383,0

4

Трансферттердің түсімдері

163 443 767,0

177 732 143,5

 

II. ШЫҒЫНДАР

171 525 308,0

226 243 865,4

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

4 037 972,1

10 922 429,2

02

Қорғаныс

1 254 955,2

1 875 605,8

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

6 406 421,1

7 107 100,5

04

Бiлiм беру

20 483 230,3

94 918 453,8

05

Денсаулық сақтау

10 111 807,5

11 425 925,4

06

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

6 940 097,0

11 420 159,9

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 764 289,0

25 413 493,5

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

9 939 376,1

17 475 333,6

09

Отын-энергетика кешен және жер қойнауын пайдалану

3 083 713,0

4 978 441,6

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

12 461 853,4

17 711 776,3

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

256 863,0

638 543,0

12

Көлiк және коммуникация

16 636 426,3

14 637 498,4

13

Басқалар

2 334 958,0

3 304 127,8

14

Борышқа  қызмет көрсету

16 685,0

18 176,0

15

Трансферттер

68 796 661,0

4 396 800,6

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

-759 445,0

7 063 750,2

 

Бюджеттік кредиттер

8 755 902,0

10 086 450,2

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

9 515 347,0

3 022 700,0

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

1 324 224,0

5 609 484,0

 

Қаржылық активтерді сатып алу

1 324 224,0

5 609 484,0

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

0,0

 

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

756 150,0

-4 747 874,0

 

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

-756 150,0

4 747 874,0

 

Қарыздар түсімі

8 494 819,0

12 199 667,0

 

Қарыздарды өтеу

9 250 969,0

9 922 746,0

 

Бюджет қаражаттарының қолданатын қалдықтары

0,0

2470953,0

05.10.2018 г

 


 2018 жылғы облыстық бюджет

 

Атауы

Бекітілген бюджет

(мың теңге)

Түзетілген бюджет

(мың теңге)

 

I. КІРІСТЕР

172 846 237,0

202 641 485,7

1

Салықтық түсімдер

9 229 123,0

18 867 940,5

2

Салықтық емес түсiмдер

165 047,0

2 847 276,0

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 300,0

8 300,0

4

Трансферттердің түсімдері

163 443 767,0

180 917 969,2

 

II. ШЫҒЫНДАР

171 525 308,0

198 474 135,2

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

4 037 972,1

9 373 291,4

02

Қорғаныс

1 254 955,2

1 620 476,7

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

6 406 421,1

6 705 120,8

04

Бiлiм беру

20 483 230,3

25 434 899,2

05

Денсаулық сақтау

10 111 807,5

11 472 112,5

06

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

6 940 097,0

7 469 335,5

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 764 289,0

16 978 742,6

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 939 376,1

12 275 380,0

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

3 083 713,0

5 907 857,3

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

12 461 853,4

15 901 600,4

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

256 863,0

477 494,1

12

Көлiк және коммуникация

16 636 426,3

13 492 518,0

13

Басқалар

2 334 958,0

2 844 447,1

14

Борышқа  қызмет көрсету

16 685,0

16 685,0

15

Трансферттер

68 796 661,0

68 504 174,6

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

-759 445,0

2 678 548,0

 

Бюджеттік кредиттер

8 755 902,0

12 199 667,0

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

9 515 347,0

9 521 119,0

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

1 324 224,0

5 105 480,0

 

Қаржылық активтерді сатып алу

1 324 224,0

5 105 480,0

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

0,0

 

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

756 150,0

-3 616 677,5

 

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

-756 150,0

3 616 677,5

 

Қарыздар түсімі

8 494 819,0

12 199 667,0

 

Қарыздарды өтеу

9 250 969,0

9 256 741,0

 

Бюджет қаражаттарының қолданатын қалдықтары

0,0

67375

 

 

 05.07.2018 ж


 

2018 жылғы Қызылорда облысы бюджет кірісінің 6 айлық көрсеткіші

Мың. Теңге

 Аудан және қала 

 Нақтыланған жылдық бюджет

 1.05.2018  жыл болжамы

  Жыл басынан түскені

   орындалу пайызы %

 жылдық болжамға

 есепті кезеңге

1

 Арал

2 066 825,0

816 433,0

899 265,6

43,5

110,1

2

 Қазалы

1 491 275,0

492 334,0

652 350,9

43,7

132,5

3

 Қармақшы

1 062 502,8

359 961,4

424 822,2

40

118

4

 Жалағаш

1 275 631,0

386 579,0

473 167,6

37,1

122,4

5

 Сырдария

5 052 853,0

1 857 403,8

1 827 626,7

36,2

98,4

6

 Шиелі

1 766 928,0

654 932,0

862 203,7

48,8

131,6

7

 Жаңақорған

2 122 202,5

813 297,0

1 002 915,8

47,3

123,3

8

 Қызылорда қ.

19 851 233,7

6 370 359

6 854 643,5

107,6

34,5

9

 Облыстық бюджет

15 597 658,5

9348315,8

13 940 470,9

149,1

75

 

 Барлығы

53 271 993,5

21 091 672,4

26 929 525,0

50,6

127,7

 05.07.2018 ж


2018 жылғы облыстық бюджет

 

Атауы

Бекітілген бюджет

(мың теңге)

Түзетілген бюджет

(мың теңге)

 

I. КІРІСТЕР

172 846 237,0

184 907 594,7

1

Салықтық түсімдер

9 229 123,0

17 300 995,5

2

Салықтық емес түсiмдер

165 047,0

1 288 363,0

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 300,0

8 300,0

4

Трансферттердің түсімдері

163 443 767,0

166 309 936,2

 

II. ШЫҒЫНДАР

171 525 308,0

181 014 135,2

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

4 037 972,1

7 650 485,1

02

Қорғаныс

1 254 955,2

1 632 284,6

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

6 406 421,1

6 732 973,8

04

Бiлiм беру

20 483 230,3

22 048 924,2

05

Денсаулық сақтау

10 111 807,5

10 768 985,2

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

6 940 097,0

7 094 361,8

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 764 289,0

11 067 865,7

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 939 376,1

10 668 067,8

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

3 083 713,0

3 809 499,5

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

12 461 853,4

15 263 940,1

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

256 863,0

319 500,6

12

Көлiк және коммуникация

16 636 426,3

11 875 438,3

13

Басқалар

2 334 958,0

3 244 021,9

14

Борышқа  қызмет көрсету

16 685,0

16 685,0

15

Трансферттер

68 796 661,0

68 821 101,6

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

-759 445,0

1 089 548,0

 

Бюджеттік кредиттер

8 755 902,0

10 610 667,0

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

9 515 347,0

9 521 119,0

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

1 324 224,0

4 831 589,0

 

Қаржылық активтерді сатып алу

1 324 224,0

4 831 589,0

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

0,0

 

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

756 150,0

-2 027 677,5

 

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

-756 150,0

2 027 677,5

 

Қарыздар түсімі

8 494 819,0

10 610 667,0

 

Қарыздарды өтеу

9 250 969,0

9 256 741,0

 

Бюджет қаражаттарының қолданатын қалдықтары

0,0

673 751,5

  3.04.2018 ж.

 


 

СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТ

 

2017 жылғы  облыстық бюджет

 

 

 

 

Атауы

Бекітілген бюджет(мың теңге)

Түзетілген бюджет(мың теңге)

1

2

3

5

 

I. КІРІСТЕР

168 258 629,0

207 869 602,1

1

Салықтық түсімдер

9 217 033,0

37 464 838,1

2

Салықтық емес түсiмдер

212 211,0

5 748 978,9

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 300,0

631 564,8

4

Трансферттердің түсімдері

158 821 085,0

164 024 220,3

 

II. ШЫҒЫНДАР

166 998 107,0

207 310 180,9

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 994 478,9

10 172 886,0

02

Қорғаныс

3 945 361,2

1 644 523,5

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

9 086 472,4

7 740 697,7

04

Бiлiм беру

22 543 558,6

89 337 552,4

05

Денсаулық сақтау

23 340 214,0

24 636 699,0

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

5 079 854,0

9 594 906,7

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 963 423,6

19 181 797,4

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

7 755 100,0

13 496 899,7

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

511 291,0

1 773 760,2

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

9 863 478,0

13 391 948,2

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

196 840,0

685 052,3

12

Көлiк және коммуникация

6 885 941,4

10 230 528,2

13

Басқалар

4 326 253,9

3 481 760,8

14

Борышқа  қызмет көрсету

16 114,0

16 573,0

15

Трансферттер

61 489 726,0

1 924 595,8

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

7 281 036,0

7 056 690,9

 

Бюджеттік кредиттер

9 156 754,0

11 001 581,0

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 875 718,0

3 944 890,1

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

347 822,0

1 746 744,0

 

Қаржылық активтерді сатып алу

347 822,0

1 746 744,0

 

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-6 368 336,0

-8 244 013,7

 

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

6 368 336,0

8 244 013,7

 

Қарыздар түсімі

7 698 584,0

9 463 584,0

 

Қарыздарды өтеу

1 330 248,0

3 846 620,3

 

Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары

0,0

2 627 050,0

 


2017 жылғы Қызылорда облысы бюджет кірісінің 9 айлық көрсеткіші

мың тенге

 

Аудан және қала

Түзетілген жылдық болжам

1.11.2017  жыл болжамы

Жыл басынан түскені

орындалу пайызы

жылдық болжамға

есепті кезеңге

1

Арал

1 911 072

1 494 694

1 416 933

74

95

2

Қазалы

1 375 255

1 029 631

1 030 540

75

100

3

Қармақшы

1 009 166

691 200

774 886

77

112

4

Жалағаш

1 210 932

885 695

889 971

73

101

5

Сырдария

5 352 852

3 739 497

3 749 324

70

100

6

Шиелі

1 684 309

1 278 865

1 449 746

86

113

7

Жаңақорған

2 114 107

1 563 728

1 595 767

76

102

8

Қызылорда қ.

16 875 675

13 231 047

12 961 615

77

98

9

Облыстық бюджет

11 459 563

7 479 892

10 472 504

91

140

 

Барлығы

42 978 140

31 381 363

34 328 400

80

109

 

13.11.2017 ж


 2017 жылғы Қызылорда облысы бюджет кірісінің 9 айлық көрсеткіші

мың тенге 

 

 

 

Аудан және қала

Түзетілген жылдық болжам

1.10.2017  жыл болжамы

Жыл басынан түскені

орындалу пайызы

жылдық болжамға

есепті кезеңге

1

Арал

1 956 062,0

1 444 126,0

1 353 753,3

69,2

93,7

2

Қазалы

1 375 255,0

944 697,0

983 999,5

71,6

104,2

3

Қармақшы

1 009 166,0

679 277,0

712 625,5

70,6

104,9

4

Жалағаш

1 210 931,9

848 206,0

865 120,1

71,4

102,0

5

Сырдария

5 396 299,4

3 332 757,0

3 352 010,1

62,1

100,6

6

Шиелі

1 684 309,0

894 300,0

1 358 576,0

80,7

151,9

7

Жаңақорған

2 114 107,1

1 464 992,1

1 495 633,7

70,7

102,1

8

Қызылорда қ.

16 875 675,0

11 517 615,0

11 930 050,8

70,7

103,6

9

Облыстық бюджет

11 459 563,2

6 728 696,6

9 740 677,2

85,0

144,8

 

Барлығы

43 066 576,6

27 841 781,1

31 779 560,0

73,8

114,1

 

 

 

 


СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТ

2017 жылғы 1 қазандағы жағдайымен облыстық бюджет

мың тенге

Атауы

Бекітілген бюджет

(мың теңге)

Түзетілген бюджет

(мың теңге)

 

I. КІРІСТЕР

168 258 629,0

174801 940,1

1

Салықтық түсімдер

9 217 033,0

9 217033,0

2

Салықтық емес түсiмдер

212 211,0

2234230,2

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 300,0

8 300,0

4

Трансферттердің түсімдері

158 821 085,0

163 342376,9

 

II. ШЫҒЫНДАР

166 998 107,0

173 716 406,0

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 994 478,9

3 200 685,9

02

Қорғаныс

3 945 361,2

1 556 880,0

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

9 086 472,4

7 432 813,2

04

Бiлiм беру

22 543 558,6

22 449 997,2

05

Денсаулық сақтау

23 340 214,0

24 913 334,1

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

5 079 854,0

5 444 854,6

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 963 423,6

13 460 161,6

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

7 755 100,0

8 180 024,0

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

511 291,0

1 704 739,8

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

9 863 478,0

11 637 661,6

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

196 840,0

325 635,3

12

Көлiк және коммуникация

6 885 941,4

8 566 826,9

13

Басқалар

4 326 253,9

2 625 869,8

14

Борышқа  қызмет көрсету

16 114,0

16 114,0

15

Трансферттер

61 489 726,0

62 200 808,0

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

7 281 036,0

7 429 518,7

 

Бюджеттік кредиттер

9 156 754,0

10 973 651,5

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 875 718,0

3 544 132,8

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

347 822,0

807 549,0

 

Қаржылық активтерді сатып алу

347 822,0

807 549,0

 

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-6 368 336,0

0,0

 

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

6 368 336,0

-7 151 533,6

 

Қарыздар түсімі

7 698 584,0

7 151 533,6

 

Қарыздарды өтеу

1 330 248,0

9 463 584,0

 

Бюджет қаражаттарының қолданатын қалдықтары

0,0

2 698 662,8

 11.10.2017 ж


 2017 жылғы 1 қыркүйекке Қызылорда облысы бюджет кірісі бойынша ақпарат  

мың тенге

Аудан және қала

Түзетілген жылдық болжам

1.09.2017жыл болжамы

Жыл басынан түскені

жылдық болжамғаорындалу пайызы

есепті кезеңге орындалу пайызы

1

Арал

1 956 062,0

1 368 074,0

1 304 100,6

66,7

95,3

2

Қазалы

1 375 255,0

876 355,0

920 015,0

66,9

105,0

3

Қармақшы

1 009 166,0

572 592,0

667 124,3

66,1

116,5

4

Жалағаш

1 210 931,9

717 510,9

839 949,0

69,4

117,1

5

Сырдария

5 396 299,4

3 262 668,0

3 323 497,4

61,6

101,9

6

Шиелі

1 684 309,0

872 342,0

1 271 402,0

75,5

145,7

7

Жаңақорған

2 114 107,1

1 154 197,1

1 398 624,7

66,2

121,2

8

Қызылорда қ.

16 875 675,0

9 957 496,1

10 661 537,4

63,2

107,1

9

Облыстық бюджет

11 459 563,2

5 968 847,7

8 728 319,5

76,2

146,2

 

Барлығы

43 066 576,6

24 741 117,9

29 105 605,2

67,6

117,6

   


2017 жылғы облыс бюджет кірісінің I-жарты жылдық қорытындысы

мың тенге

 Аудан және қала 

  Бекітілген жылдық болжам

 1.07.2017  жыл болжамы

  Жыл басынан түскені

  жылдық болжамға орындалу пайызы

 есепті кезеңге орындалу пайызы 

   1  

 Арал

1 956 062,0

964 378,0

1 003 217,2

51,3

104,0

   2  

 Қазалы

1 375 255,0

575 144,0

682 012,7

49,6

118,6

   3  

 Қармақшы

1 009 166,0

417 806,0

473 537,1

46,9

113,3

   4  

 Жалағаш

1 210 760,0

452 611,9

585 885,1

48,4

129,4

   5  

 Сырдария

5 835 029,0

2 214 360,0

2 221 439,3

38,1

100,3

   6  

 Шиелі

1 684 309,0

616 390,0

956 560,6

56,8

155,2

   7  

 Жаңақорған

2 113 984,0

949 373,0

990 960,5

46,9

104,4

   8  

 Қызылорда қ.

16 575 675,0

7 826 706,0

7 738 973,7

46,7

98,9

   9  

 Облыстық бюджет

11 459 563,2

4 449 056,5

5 560 116,8

48,5

125,0

 

 Барлығы

43 205 011,2

18 457 606,3

20 204 483,9

46,8

109,5


 СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТ

2017 жылғы 1 шілдедегі жағдайымен облыстық бюджет

мың тенге

Атауы

Бекітілген бюджет

(мың теңге)

Түзетілген бюджет

(мың теңге)

 

I. КІРІСТЕР

168 258 629,0

174801844,6

1

Салықтық түсімдер

9 217 033,0

9217033,0

2

Салықтық емес түсiмдер

212 211,0

2234230,2

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 300,0

8300,0

4

Трансферттердің түсімдері

158 821 085,0

163 342281,4

 

II. ШЫҒЫНДАР

166 998 107,0

173455710,5

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 994 478,9

3131859,1

02

Қорғаныс

3 945 361,2

3 310435,2

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

9 086 472,4

7447891,9

04

Бiлiм беру

22 543 558,6

 1028 768,0

05

Денсаулық сақтау

23 340 214,0

24667369,1

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

5 079 854,0

5500376,6

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 963 423,6

13057733,9

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

7 755 100,0

414514

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

511 291,0

1570588,8

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

9 863 478,0

11355519,9

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

196 840,0

325635,3

12

Көлiк және коммуникация

6 885 941,4

7479472,9

13

Басқалар

4 326 253,9

2883026,5

14

Борышқа  қызмет көрсету

16 114,0

16114

15

Трансферттер

61 489 726,0

62200712,5

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

7 281 036,0

8692485,7

 

Бюджеттік кредиттер

9 156 754,0

10973651,5

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 875 718,0

2281165,8

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

347 822,0

768 149,0

 

Қаржылық активтерді сатып алу

347 822,0

768149,0

 

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-6 368 336,0

0,0

 

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

6 368 336,0

-8114500,6

 

Қарыздар түсімі

7 698 584,0

8 114 500,6

 

Қарыздарды өтеу

1 330 248,0

9463 584,0

 

Бюджет қаражаттарының қолданатын қалдықтары

0,0

1735695,8

 


2017 жылғы облыстық бюджет

мың тенге

Атауы

Бекітілген бюджет

(мың теңге)

Түзетілген бюджет

(мың теңге)

 

I. КІРІСТЕР

168 258 629,0

172 777 643,8

1

Салықтық түсімдер

9 217 033,0

9 217 033,0

2

Салықтық емес түсiмдер

212 211,0

234 230,2

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 300,0

8 300,0

4

Трансферттердің түсімдері

158 821 085,0

163 318 080,6

 

II. ШЫҒЫНДАР

166 998 107,0

171 282 939,7

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 994 478,9

3 077 607,9

02

Қорғаныс

3 945 361,2

3 975 569,2

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

9 086 472,4

9 180 220,4

04

Бiлiм беру

22 543 558,6

22 250 780,7

05

Денсаулық сақтау

23 340 214,0

24 343 709,7

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

5 079 854,0

5 532 997,0

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 963 423,6

10 826 697,5

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

7 755 100,0

7 873 839,5

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

511 291,0

1 287 382,0

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

9 863 478,0

10 940 527,0

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

196 840,0

210 253,6

12

Көлiк және коммуникация

6 885 941,4

6 944 268,4

13

Басқалар

4 326 253,9

2 622 682,8

14

Борышқа  қызмет көрсету

16 114,0

16 114,0

15

Трансферттер

61 489 726,0

62 200 290,0

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

7 281 036,0

9 310 103,5

 

Бюджеттік кредиттер

9 156 754,0