Байқоңыр қаласының дамуы 

Қазіргі уақытта Байқоңыр қаласында 77 387 адам тіркелген,оның ішінде  49 300-ҚР азаматтары.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің деректері бойынша 2018 жылдың қорытындысы бойынша Байқоңыр қаласында жұмыссыздық деңгейі 4,6% – ға жетті (Қазақстан Республикасы бойынша-4,8%, 2019 жылдың қорытындысы бойынша деректерді статистика органдары 2020 жылдың 1 тоқсанында ұсынады).

2014 жылдан бастап ресей тарапы «Байқоңыр» қаласын ұстап туру бойынша өздерінің мембюджетіне түсетін салмақты азайту бойынша шаралар қабылдауда. Осыған байланысты, «Байқоңыр» кешеніндегі ұйымдар мен мекемелерде штат санын қысқарту мен жұмысшыларды жұмыстан шығару жұмыстары жүргізілуде.

Қызылорда облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының ақпаратына сәйкес облыста 2019 жылдың қорытындысы бойынша  Байқоңыр қаласы бойынша 26 кәсіпорыннан – 396 адам қысқартылса, 16 адам жұмысқа орналастырылды, жұмыссыздар ретінде – 65 адам есепте тұр.

Аталған мәселені шешу үшін Қызылорда облысының әкімдігімен бірге «Байқоңыр» еркін экономикалық аймағын құру жөнінде мәселесі көтерілуде.

«Байқоңыр» еркін экономикалық аймағын құру бойынша үкіметаралық Келісім жобасы мен Тұжырымдама дайындалып, қазіргі таңда мүдделі мемлекеттік органдармен келісілуде.

«Байқоңыр» ЕЭА құру Қазақстан мен Ресейдің бизнесін дамытуда қолайлы жағдай туғызады, инвестициялар тартылады және Байқоңыр қаласы мен оған іргелес жатқан Төретам кенті мен Ақай елді мекенінің экономикасын әртараптандыруға септігін тигізеді.

Сонымен қатар, Қызылорда облысының әкімдігіменде Байқоңыр қаласын дамыту бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Бүгінде Облыс әкімдігі барлық қазақстандық әлеуметтік нысандарды газбен қамтыды (5 мектеп, 3 балабақша, аурухана). Сондай-ақ, қалада көпқабатты тұрғын үйлер мен шағын және орта бизнес нысандарына газдандыру жұмыстары жүргізілген. Бүгінгі күні барлық тұрғын үйлер табиғи газға қосылған (323 үйлер, 20427 пәтерлер).

Сонымен қоса, Ресей Федерациясының 6 мекемесі табиғи газға қосылып, енді шағын және орта бизнес нысандарын табиғи газға қосу жөнінде жұмыстар жүргізілуде.

Қызылорда облысы бойынша табиғи газға ақы төлеу тарифі бірыңғай және оның құны 20,7 теңге/текше метрді құрайды.

Сонымен қатар, көп бейінді аурухананың ашылуымен халыққа медициналық қызмет көрсету сапасы жақсарды. 2019 жылы операциялық блогы және реанимациясы бар хирургиялық бөлімше, гинекологиялық бөлімше және функционалдық зертхана жұмыс істей бастады. Ағымдағы жылы онкологиялық бөлімшені ашу жоспарлануда.

Байқоңыр қаласының тұрғындарына медициналық қызмет көрсету үшін 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап халыққа қызмет көрсету үшін алғашқы медициналық санитарлық көмек ұйымы (емхана) ашылды. Бүгінгі күні емханаға 41791 адам тіркелген, олардың 27499 – Байқоңыр қаласының тұрғындары, 4920 - Ақай ауылының тұрғындары, 9372 – Төретам кентінің тұрғындары.

Халыққа қызмет көрсету үшін жалпы практика дәрігерлерінің 14 учаскесі ұйымдастырылды. Емхана невропатолог, офтальмолог, гинеколог, ЛОР дәрігер, стоматолог, нарколог, фтизиатр, балалар мамандары (невропатолог, педиатр, хирург, Балалар хирургі, ЛОР, травматолог, фтизиатр, онколог) сияқты бейінді мамандармен жабдықталған. Мүгедектерді, шұғыл науқастарды қабылдау үшін жеке кабинеттер бөлінді,дені сау балаларды жеке қабылдау ұйымдастырылды.

Медициналық салада барлығы Байқоңыр қаласы, Төретам және Ақай кенттерінде 459 адам жұмыс істейді.

 Сонымен қоса, инфрақұрылым саласында да бірқатар өзекті мәселелерді атап өтуге болады.

Қазіргі уақытта «Байқоңыр» кешенінің сумен жабдықтау және су бұру жүйелері тозығы жеткен, су құбыры желілерінің 85%-ы өзінің пайдалану ресурсын 1,5-2 есе өндірді.  Байқоңыр қаласындағы су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 214 км, желінің 50% құрайды және 60-жылдары пайдалануға берілді және 40 жылдан астам уақыт пайдаланылуда. Кәріз желілері 1964 жылдан 1993 жылға дейін пайдалануға берілді. Қалалық су бұру желілерінің 97% - ы өзінің пайдалану ресурсын өндірді. Құбырлардың ауыстыру жалпы ұзындығының кемінде 3%-на жөндеу жұмыстары жүргізілді.

Осыған байланысты аталған желі жалға алынды. Қайта жаңарту бойынша жұмыстарды бастау жоспарланып отыр, ол үшін бүгінгі күні қалалық су құбыры және кәріз желілерін қайта жаңартудың ТЭН-ін әзірлеу аяқталды (81,4. шқ - су құбыры, 106,2 шм. - кәріз).

Жұмыс құны 17,2 млрд. теңгені құрайды.

2020 жылдан бастап кезең-кезеңімен 2024 жылға дейін желілерді жаңғырту мен қайта жаңартуды жүргізу жоспарланып отыр.

Байқоңыр қаласының жылу электр станциясы (ЖЭС) өткен ғасырдың 50-ші жылдарының соңынан бері пайдаланылуда, осыған байланысты оның пайдалы әсер коэфиценті өте төмен. Сонымен қатар, ЖЭС мазутта жұмыс істейді, осыған байланысты тарифтік сметадағы отын құрамы өте жоғары – шамамен 80%, сондықтан Байқоңыр қаласында жылумен жабдықтау тарифі жоғары болып қалуда. «Байқоңыр» кешені бойынша Қазақстан-Ресей ҮАК 7-ші отырысына тарифтерді төмендету үшін Байқоңыр қаласын жылумен жабдықтау жүйесін одан әрі дамыту, оның ішінде табиғи газбен жұмыс істейтін автономды блок-модульдік қазандықтарды жобалау және салу мәселесі бойынша ұсыныс жіберілетін болады.

09.01.2020 ж.


 

Қызылорда облысының 2019 жылдың қаңтар-қараша

айларындағы әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы

 

Өнеркәсіп. 2019 жылдың қаңтар-қараша айларында облыстың өнеркәсіп кәсіпорындарымен 789,5 млрд. теңгенің өнімі өндірілді. Нақты көлем индексі 89,3 пайыз.

Өнеркәсіп өндірісі көлемінің төмендеу себебі мұнай өндіру көлемінің төмендеуімен байланысты (НКИ-87,3 пайыз).

Тамақ өнімдерін өндіру 1,5%-ға, жеңіл өнеркәсіп 31,7%-ға, өзге металл емес минералдық өнімдері өндірісі 8,4%-ға артуыесебінен өңдеу өнеркәсібінде өсім 1,4 пайызға қамтамасыз етілді (117,9 млрд.теңге өнім өндірілді).   

Индустрияландыру бағдарламасы аясында 2019 жылы жалпы құны                42,6 млрд.теңгені құрайтын, 431 жұмыс орындары құрылатын 4 жобаны іске асыру жоспарлануда. Олар:

1) «Табақша шыны шығару және өңдеу зауыты құрылысы» жобасы («Orda Glas» ЖШС)

Жоба құны – 42,0 млрд. теңге,

Қуаттылығы – жылына 197,1 мың тонна;

Жүзеге асу орны – Қызылорда қаласы;

Жұмыс орны – 226 адам;

Нысанның құрылыс-монтаж жұмыстарын ағымдағы жылдың желтоқсан айында аяқтау жоспарлануда. Сонымен қатар, шыны шығару технологиясы жылы ауа-райын қажет етуіне орай пеш жағу процесі келесі жылдың наурыз айына жоспарлануда.

2) «Күйдірілген кірпіш өндірісі зауыты» («АКТАЛ» ЖК)

Жоба құны – 30,8 млн.теңге;

Қуаттылығы - жылына 4 млн.дана кірпіш;

Жүзеге асырылу орны – Қызылорда қаласы;

Жұмыс орындары- 45 адам;

Жобаның іске қосылу уақыты - 2019 жылдың желтоқсан айы.

3) «Балықты тереңінен қайта өңдеу зауыты мен пластикалық қайық жасау цехін салу» («Қазақстан Аквакультура ЛТД» ЖШС)

Жоба құны – 160 млн. теңге;

Қуаттылығы – жылына 4 мың тонна балық;

Жүзеге асу орны – Арал ауданы;

Жұмыс орны 100 адам;

Жобаның құрылтайшысының қаржылық қиындықтарына байланысты зауытты пайдалануға беру мерзімі 2020 жылдың 1 тоқсанына ауыстырылды.

4) «Күрішті өңдеу және құрама жем өндірісін ұйымдастыру»  Таң LTD» ЖШС)

Жоба құны - 397 млн.теңге;

Қуаттылығы - жылына 3 мың тонна құрама жем;

Жұмыс орындары - 60 адам;

Жүзеге асырылу орны - Шиелі ауданы;

Жобаның 1 кезеңін іске қосу - 2019 жылдың желтоқсан айы.

Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 331,7 млрд. теңгені құрады немесе 2018 жылдың тиісті кезеңіне 130,4 пайыз.

Құрылыс жұмыстардың көлемі 128,8 млрд. теңгені құрады немесе                     2018 жылдың тиісті кезеңіне 187,1 пайыз.

640,4 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді немесе                        2018 жылдың тиісті кезеңіне 108,8 пайыз.

Ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы көлемі 114,9 млрд. теңгені құрады немесе 2018 жылдың тиісті кезеңіне 103,5 пайыз.

Есепті кезеңде 32,9 мың тонна тірілей салмақтағы мал және құс еті (НКИ- 103,4 пайыз), 79,3 мың тонна сиыр сүті (НКИ -101,7 пайыз), 7,8 млн. дана жұмыртқа (НКИ -103,8 пайыз) өндірілді.

Көлік. 2019 жылдың қаңтар-қараша айларында жүк тасымалдау көлемі 95,0 млн.тоннаны құрап, өткен жылмен салыстырғанда 104,0 пайызды құрады. Жүк айналым көлемі өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 2,9 пайызға артып, 13027,8 млн. тонна шақырымды құрады.

Автокөлік кәсіпорындарымен 368,8 млн. жолаушы тасымалданды, бұл                   2018 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 2,4 пайызға артқан. Жолаушылар айналымы осы кезеңде 0,9 пайызға өсіп, 6377,9 млн. жолаушы шақырымға жетті.

Әлеуметтік сала.Жұмыссыздық деңгейі 4,8 пайызды құрады                       (2019 жылдың 3 тоқсанына).

25404 адам жұмыспен қамтылды, оның ішінде тұрақты жұмыспен                     14353 адам, жергілікті бюджет есебінен төленетін қоғамдық жұмыстарға 6683 адам, жастар тәжірбиесімен 3114 адам, әлеуметтік жұмыстарға 1254 адам жіберілді.

2019 жылдың 1 желтоқсанына 16330 жаңа жұмыс орындары құрылды, оның ішінде 12212 тұрақты.

2019 жылдың қаңтар-кыркүйек айларында бір қызметкердің орташа айлық жалақысы 147 496 теңгені құрады, яғни 2018 жылдың тиісті кезеңіне  113,8 пайыз.

Тұтыну бағаларының индексі 2019 жылдың қараша айында 2018 жылдың желтоқсанына қарағанда 104,4 пайызды құрады, оның ішінде азық-түлік тауарларына баға индексі 108,2 пайыз, азық-түлік емес тауарларға – 104,3 пайыз, ақылы қызметке – 99,9 пайыз.

Қаржылық жағдай. Мемлекеттік бюджетке 144,6 млрд. теңге салықтар және басқа да міндетті төлемдерден түсім түсті немесе болжамға 96,5 пайыз. Оның ішінде республикалық бюджетке 90,5 млрд. теңге түсті (болжамға 90,9 пайыз), жергілікті бюджетке 54,1 млрд. теңге (болжамға 107,6 пайыз).  

12.12.2019ж.


 

2019 жылғы Қызылорда облысы бюджет кірісінің 11 айлық көрсеткіші

мың. теңге

 

Аудан және қала 

Нақтыланған жылдық бюджет

01.12.2019  жыл болжамы

  Жыл басынан түскені

   орындалу пайызы %

жылдық болжамға

есепті кезеңге

 

Арал

2 184 201,3

1 939 049,3

2 124 310,7

97,3

109,6

 

Қазалы

1 588 213,0

1 419 396,0

1 559 669,3

98,2

109,9

 

Қармақшы

1 151 988,6

939 011,6

983 923,5

85,4

104,8

 

Жалағаш

1 363 600,0

1 195 171,0

1 293 370,8

94,8

108,2

 

Сырдария

4 714 011,3

4 689 078,8

4 729 188,8

100,3

100,9

 

Шиелі

1 889 101,0

1 705 386,0

1 871 947,0

99,1

109,8

 

Жаңақорған

2 253 599,4

1 967 238,0

2 193 379,5

97,3

111,5

 

Қызылорда қ.

18 971 536,8

16 667 547,6

16 728 944,0

88,2

100,4

 

Облыстық бюджет

24 356 053,0

19 743 863,2

22 601 668,3

92,8

114,5

 

Барлығы

58 450 183,4

50 245 543,5

54 066 254,8

92,5

107,6

11.12.2019 ж.


 

Қызылорда облысының 2019 жылдың қаңтар-тамыз

айларындағы әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы

 

Өнеркәсіп. 2019 жылдың қаңтар-тамыз айларында облыстың өнеркәсіп кәсіпорындарымен 588,0 млрд. теңгенің өнімі өндірілді.

Индустрияландыру бағдарламасы аясында 2019 жылы жалпы құны                

42,6 млрд.теңгені құрайтын, 431 жұмыс орындары құрылатын 4 жобаны іске асыру жоспарлануда. Олар:

1) «Табақша шыны шығару және өңдеу зауыты құрылысы» жобасы («Orda Glas» ЖШС)

Жоба құны – 42,0 млрд. теңге,

Қуаттылығы – жылына 197,1 мың тонна;

Жүзеге асу орны – Қызылорда қаласы;

Жұмыс орны – 226 адам;

Жобаның іске қосылу уақыты - 2019 жыл желтоқсан.

2) «Күйдірілген кірпіш өндірісі зауыты» («АКТАЛ» ЖК)

Жоба құны – 30,8 млн.теңге;

Қуаттылығы - жылына 4 млн.дана кірпіш;

Жүзеге асырылу орны – Қызылорда қаласы;

Жұмыс орындары- 45 адам;

Жобаның іске қосылу уақыты - 2019 жылдың 4 тоқсаны.

3) «Балықты тереңінен қайта өңдеу зауыты мен пластикалық қайық жасау цехін салу» («Қазақстан Аквакультура ЛТД» ЖШС)

Жоба құны – 160 млн. теңге;

Қуаттылығы – жылына 4 мың тонна балық;

Жүзеге асу орны – Арал ауданы;

Жұмыс орны 100 адам;

Жобаның іске қосылу уақыты - 2019 жылдың 2 жартыжылдығы.

4) «Күрішті өңдеу және құрама жем өндірісін ұйымдастыру»  («Таң LTD» ЖШС)

Жоба құны - 397 млн.теңге;

Қуаттылығы - жылына 3 мың тонна құрама жем;

Жұмыс орындары - 60 адам;

Жүзеге асырылу орны - Шиелі ауданы;

Жобаның 1 кезеңін іске қосу - 2019 жылдың 3 тоқсанында жоспарлануда.

Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 233,4 млрд. теңгені құрады немесе 2018 жылдың тиісті кезеңіне 168,0 пайыз.

Құрылыс жұмыстардың көлемі 97,4 млрд. теңгені құрады немесе                     2018 жылдың тиісті кезеңіне 248,8 пайыз.

409,7 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді немесе                        2018 жылдың тиісті кезеңіне 133,5 пайыз.

Ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы көлемі 36,8 млрд. теңгені құрады немесе 2018 жылдың тиісті кезеңіне 102,7 пайыз.

Есепті кезеңде 22,3 мың тонна тірілей салмақтағы мал және құс еті (НКИ- 103,1 пайыз), 55,5 мың тонна сиыр сүті (НКИ -101,5 пайыз), 5,5 млн. дана жұмыртқа (НКИ -109,2 пайыз) өндірілді.

Көлік. 2019 жылдың қаңтар-тамыз айларында жүк тасымалдау көлемі 61,8 млн.тоннаны құрап, өткен жылмен салыстырғанда 104,1 пайызды құрады. Жүк айналым көлемі өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 7,7 пайызға артып, 8 671,6 млн. тонна шақырымды құрады.

Автокөлік кәсіпорындарымен 256,6 млн. жолаушы тасымалданды, бұл                   2018 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 1,0 пайызға артқан. Жолаушылар айналымы осы кезеңде 2,0 пайызға өсіп, 4 595,2 млн. жолаушы шақырымға жетті.

Әлеуметтік сала.Жұмыссыздық деңгейі 4,8 пайызды құрады                       (2019 жылдың 2 тоқсанына).

17 295 адам жұмыспен қамтылды, оның ішінде тұрақты жұмыспен                     8 337 адам, жергілікті бюджет есебінен төленетін қоғамдық жұмыстарға 5411 адам, жастар тәжірбиесімен 2508 адам, әлеуметтік жұмыстарға 1039 адам жіберілді.

2019 жылдың 1 тамызына 8721 жаңа жұмыс орындары құрылды, оның ішінде 8095 тұрақты.

2019 жылдың қаңтар-маусым айларында бір қызметкердің орташа айлық жалақысы 146 192 теңгені құрады, яғни 2018 жылдың тиісті кезеңіне  114,2 пайыз.

Тұтыну бағаларының индексі 2019 жылдың тамыз айында 2018 жылдың желтоқсанына қарағанда 102,8 пайызды құрады, оның ішінде азық-түлік тауарларына баға индексі 105,6 пайыз, азық-түлік емес тауарларға – 103,0 пайыз, ақылы қызметке – 99,3 пайыз.

Қаржылық жағдай. Мемлекеттік бюджетке 102,1 млрд. теңге салықтар және басқа да міндетті төлемдерден түсім түсті немесе болжамға 100,2 пайыз. Оның ішінде республикалық бюджетке 66,8 млрд. теңге түсті (болжамға 93,2 пайыз), жергілікті бюджетке 35,2 млрд. теңге (болжамға 116,9 пайыз).  

 16.09.2019 ж


 

2019 жылғы Қызылорда облысы бюджет кірісінің 7 айлық көрсеткіші

мың. теңге

Аудан және қала 

Нақтыланған жылдық бюджет

1.08.2019  жыл болжамы

  Жыл басынан түскені

   орындалу пайызы %

жылдық болжамға

есепті кезеңге

 

Арал

2 150 706,0

1 105 390,0

1 128 117,1

52,5

102,1

 

Қазалы

1 472 702,0

844 506,0

928 427,7

63,0

109,9

 

Қармақшы

1 108 590,6

505 568,6

606 440,2

54,7

120,0

 

Жалағаш

1 362 739,0

577 788,0

681 251,9

50,0

117,9

 

Сырдария

4 714 734,0

2 365 623,6

2 410 997,0

51,1

101,9

 

Шиелі

1 842 342,0

954 917,2

1 118 484,0

60,7

117,1

 

Жаңақорған

2 229 375,3

1 090 532,3

1 224 586,6

54,9

112,3

 

Қызылорда қ.

17 944 647,4

8 806 223,3

10 533 677,7

58,7

119,6

 

Облыстық бюджет

21 097 158,7

8 742 409,3

10 628 833,9

50,4

121,6

 

Барлығы

53 909 884,0

24 985 574,3

29 253 432,6

54,3

117,1


 

2019 жылғы Қызылорда облысы бюджет кірісінің 3 айлық көрсеткіші

мың. теңге

Аудан және қала 

Нақтыланған жылдық бюджет

1.03.2019  жыл болжамы

  Жыл басынан түскені

   орындалу пайызы %

жылдық болжамға

есепті кезеңге

 

Арал

2 150 706,0

495 724,0

522 819,1

24,3

105,5

 

Қазалы

1 472 702,0

226 924,0

412 901,5

28,0

182,0

 

Қармақшы

1 090 668,0

201 384,0

263 119,6

24,1

130,7

 

Жалағаш

1 333 626,0

230 883,0

319 478,4

24,0

138,4

 

Сырдария

4 714 407,0

1 074 692,9

1 206 852,8

25,6

112,3

 

Шиелі

1 842 342,0

401 875,0

507 533,9

27,5

126,3

 

Жаңақорған

2 218 470,3

444 708,6

558 823,2

         25,2

125,7

 

Қызылорда қ.

17 659 927,0

3 575 002,0

3 916 159,7

22,2

109,5

 

Облыстық бюджет

17 194 038,7

3 697 032,0

6 003 589,5

34,9

162,4

 

Барлығы

49 676 887,0

10 344 544,5

13 711 277,7

27,6

132,5

 9.04.2019 ж.


 

СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТ

 2019 жылғы облыстық бюджет

мың теңге

Атауы

Бекітілген бюджет

Түзетілген бюджет

 

I. КІРІСТЕР

200 409 048,0

209 134 924,1

1

Салықтық түсімдер

9 188 277,0

14 831 707,0

2

Салықтық емес түсiмдер

86 991,0

2 353 831,7

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 500,0

8 500,0

4

Трансферттердің түсімдері

191 125 280,0

191 940 885,4

 

II. ШЫҒЫНДАР

199 618 483,0

206 359 303,8

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

4 360 492,6

5 085 518,6

02

Қорғаныс

1 289 715,6

1 350 267,2

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

7 067 489,7

7 131 897,7

04

Бiлiм беру

25 625 675,4

27 006 185,6

05

Денсаулық сақтау

10 811 548,1

10 966 365,1

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

7 388 077,0

7 957 848,0

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 060 661,6

15 633 953,8

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

10 598 076,5

11 323 225,9

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

9 546 170,0

9 963 244,9

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

14 697 230,5

14 836 056,5

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 059 994,5

2 997 385,6

12

Көлiк және коммуникация

16 518 136,1

14 369 946,5

13

Басқалар

6 699 805,4

7 780 856,4

14

Борышқа  қызмет көрсету

15 378,0

15 378,0

15

Трансферттер

69 880 032,0

69 941 174,0

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

4 618 425,0

9 816 009,9

 

Бюджеттік кредиттер

7 436 442,0

12 663 597,0

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 818 017,0

2 847 587,1

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

400 000,0

3 000 409,0

 

Қаржылық активтерді сатып алу

400 000,0

3 000 409,0

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

0

 

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-4 227 860,0

-10 040 798,6

 

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

4 227 860,0

10 040 798,6

 

Қарыздар түсімі

7 044 565,0

12 250 720,0

 

Қарыздарды өтеу

2 816 705,0

2 889 346,5

 

Бюджет қаражаттарының қолданатын қалдықтары

0,0

679 425,1

 

08.04.2019 ж.


 2018 жылғы облыстық бюджет

 мың теңге

Атауы

Бекітілген бюджет

Түзетілген бюджет

 

I. КІРІСТЕР

172 846 237,0

203 668 764,1

1

Салықтық түсімдер

9 229 123,0

19 520 003,3

2

Салықтық емес түсiмдер

165 047,0

3 449 398,6

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 300,0

30 306,7

4

Трансферттердің түсімдері

163 443 767,0

180 669 055,5

 

II. ШЫҒЫНДАР

171 525 308,0

199 270 184,6

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

4 037 972,1

10 905 920,8

02

Қорғаныс

1 254 955,2

1 782 508,3

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

6 406 421,1

6 486 757,4

04

Бiлiм беру

20 483 230,3

24 937 140,8

05

Денсаулық сақтау

10 111 807,5

11 103 922,9

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

6 940 097,0

6 918 365,8

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 764 289,0

18 403 928,5

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 939 376,1

12 565 990,8

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

3 083 713,0

7 029 989,9

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

12 461 853,4

15 051 999,1

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

256 863,0

419 416,9

12

Көлiк және коммуникация

16 636 426,3

13 090 045,6

13

Басқалар

2 334 958,0

2 021 594,1

14

Борышқа  қызмет көрсету

16 685,0

18 176,0

15

Трансферттер

68 796 661,0

68 534 427,7

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

-759 445,0

2 736 887,0

 

Бюджеттік кредиттер

8 755 902,0

12 068 681,0

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

9 515 347,0

9 331 794,0

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

1 324 224,0

5 205 554,0

 

Қаржылық активтерді сатып алу

1 324 224,0

5 205 554,0

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

0,0

 

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

756 150,0

-3 543 861,5

 

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

-756 150,0

3 543 861,5

 

Қарыздар түсімі

8 494 819,0

11 937 526,0

 

Қарыздарды өтеу

9 250 969,0

9 067 416,0

 

Бюджет қаражаттарының қолданатын қалдықтары

0,0

673 751,5

 8.01.2019 ж


 2018 жылғы Қызылорда облысы бюджет кірісінің 9 айлық көрсеткіші

 

мын тенге

 

 Аудан және қала 

 Нақтыланған жылдық бюджет

 1.10.2018  жыл болжамы

  Жыл басынан түскені

   орындалу пайызы %

  есепті кезеңге

жылдық болжамға

   1.  

 Арал

2 103 981

1 374 628

1 474 361

107,3

70,1

   2.  

 Қазалы

1 499 108

925 900

1 075 727

116,2

71,8

   3.  

 Қармақшы

1 071 094

656 713

739 055

112,5

69

   4.  

 Жалағаш

1 275 631

767 074

837 817

109,2

65,7

   5.  

 Сырдария

4 552 853

3 047 578

3 086 522

101,3

67,8

   6.  

 Шиелі

1 781 928

1 268 103

1 436 254

113,3

80,6

   7.  

 Жаңақорған

2 122 203

1 497 955

1 655 599

107,6

75,9

   8.  

 Қызылорда қ.

18 625 247

12 664 490

12 996 482

102,6

69,8

   9.  

 Облыстық бюджет

23 421 644

16 019 897

17 922 211

111,9

76,5

 

 Барлығы

56 437 082

38 211 884

41 169 576

107,7

72,9

 

05.10.2018 ж

 


 

СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕ

2018 жылғы облыстық бюджет

мың теңге

Атауы

Бекітілген бюджет

Түзетілген бюджет

 

I. КІРІСТЕР

172 846 237,0

234 169 225,6

1

Салықтық түсімдер

9 229 123,0

49 327 109,4

2

Салықтық емес түсімдер

165 047,0

5 514 589,7

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 300,0

1 595 383,0

4

Трансферттердің түсімдері

163 443 767,0

177 732 143,5

 

II. ШЫҒЫНДАР

171 525 308,0

226 243 865,4

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

4 037 972,1

10 922 429,2

02

Қорғаныс

1 254 955,2

1 875 605,8

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

6 406 421,1

7 107 100,5

04

Бiлiм беру

20 483 230,3

94 918 453,8

05

Денсаулық сақтау

10 111 807,5

11 425 925,4

06

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

6 940 097,0

11 420 159,9

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 764 289,0

25 413 493,5

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

9 939 376,1

17 475 333,6

09

Отын-энергетика кешен және жер қойнауын пайдалану

3 083 713,0

4 978 441,6

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

12 461 853,4

17 711 776,3

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

256 863,0

638 543,0

12

Көлiк және коммуникация

16 636 426,3

14 637 498,4

13

Басқалар

2 334 958,0

3 304 127,8

14

Борышқа  қызмет көрсету

16 685,0

18 176,0

15

Трансферттер

68 796 661,0

4 396 800,6

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

-759 445,0

7 063 750,2

 

Бюджеттік кредиттер

8 755 902,0

10 086 450,2

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

9 515 347,0

3 022 700,0

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

1 324 224,0

5 609 484,0

 

Қаржылық активтерді сатып алу

1 324 224,0

5 609 484,0

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

0,0

 

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

756 150,0

-4 747 874,0

 

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

-756 150,0

4 747 874,0

 

Қарыздар түсімі

8 494 819,0

12 199 667,0

 

Қарыздарды өтеу

9 250 969,0

9 922 746,0

 

Бюджет қаражаттарының қолданатын қалдықтары

0,0

2470953,0

05.10.2018 г

 


 2018 жылғы облыстық бюджет

 

Атауы

Бекітілген бюджет

(мың теңге)

Түзетілген бюджет

(мың теңге)

 

I. КІРІСТЕР

172 846 237,0

202 641 485,7

1

Салықтық түсімдер

9 229 123,0

18 867 940,5

2

Салықтық емес түсiмдер

165 047,0

2 847 276,0

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 300,0

8 300,0

4

Трансферттердің түсімдері

163 443 767,0

180 917 969,2

 

II. ШЫҒЫНДАР

171 525 308,0

198 474 135,2

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

4 037 972,1

9 373 291,4

02

Қорғаныс

1 254 955,2

1 620 476,7

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

6 406 421,1

6 705 120,8

04

Бiлiм беру

20 483 230,3

25 434 899,2

05

Денсаулық сақтау

10 111 807,5

11 472 112,5

06

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

6 940 097,0

7 469 335,5

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 764 289,0

16 978 742,6

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 939 376,1

12 275 380,0

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

3 083 713,0

5 907 857,3

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

12 461 853,4

15 901 600,4

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

256 863,0

477 494,1

12

Көлiк және коммуникация

16 636 426,3

13 492 518,0

13

Басқалар

2 334 958,0

2 844 447,1

14

Борышқа  қызмет көрсету

16 685,0

16 685,0

15

Трансферттер

68 796 661,0

68 504 174,6

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

-759 445,0

2 678 548,0

 

Бюджеттік кредиттер

8 755 902,0

12 199 667,0

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

9 515 347,0

9 521 119,0

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

1 324 224,0

5 105 480,0

 

Қаржылық активтерді сатып алу

1 324 224,0

5 105 480,0

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

0,0

 

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

756 150,0

-3 616 677,5

 

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

-756 150,0

3 616 677,5

 

Қарыздар түсімі

8 494 819,0

12 199 667,0

 

Қарыздарды өтеу

9 250 969,0

9 256 741,0

 

Бюджет қаражаттарының қолданатын қалдықтары

0,0

67375

 

 

 05.07.2018 ж


 

2018 жылғы Қызылорда облысы бюджет кірісінің 6 айлық көрсеткіші

Мың. Теңге

 Аудан және қала 

 Нақтыланған жылдық бюджет

 1.05.2018  жыл болжамы

  Жыл басынан түскені

   орындалу пайызы %

 жылдық болжамға

 есепті кезеңге

1

 Арал

2 066 825,0

816 433,0

899 265,6

43,5

110,1

2

 Қазалы

1 491 275,0

492 334,0

652 350,9

43,7

132,5

3

 Қармақшы

1 062 502,8

359 961,4

424 822,2

40

118

4

 Жалағаш

1 275 631,0

386 579,0

473 167,6

37,1

122,4

5

 Сырдария

5 052 853,0

1 857 403,8

1 827 626,7

36,2

98,4

6

 Шиелі

1 766 928,0

654 932,0

862 203,7

48,8

131,6

7

 Жаңақорған

2 122 202,5

813 297,0

1 002 915,8

47,3

123,3

8

 Қызылорда қ.

19 851 233,7

6 370 359

6 854 643,5

107,6

34,5

9

 Облыстық бюджет

15 597 658,5

9348315,8

13 940 470,9

149,1

75

 

 Барлығы

53 271 993,5

21 091 672,4

26 929 525,0

50,6

127,7

 05.07.2018 ж


2018 жылғы облыстық бюджет

 

Атауы

Бекітілген бюджет

(мың теңге)

Түзетілген бюджет

(мың теңге)

 

I. КІРІСТЕР

172 846 237,0

184 907 594,7

1

Салықтық түсімдер

9 229 123,0

17 300 995,5

2

Салықтық емес түсiмдер

165 047,0

1 288 363,0

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 300,0

8 300,0

4

Трансферттердің түсімдері

163 443 767,0

166 309 936,2

 

II. ШЫҒЫНДАР

171 525 308,0

181 014 135,2

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

4 037 972,1

7 650 485,1

02

Қорғаныс

1 254 955,2

1 632 284,6

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

6 406 421,1

6 732 973,8

04

Бiлiм беру

20 483 230,3

22 048 924,2

05

Денсаулық сақтау

10 111 807,5

10 768 985,2

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

6 940 097,0

7 094 361,8

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 764 289,0

11 067 865,7

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 939 376,1

10 668 067,8

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

3 083 713,0

3 809 499,5

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

12 461 853,4

15 263 940,1

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

256 863,0

319 500,6

12

Көлiк және коммуникация

16 636 426,3

11 875 438,3

13

Басқалар

2 334 958,0

3 244 021,9

14

Борышқа  қызмет көрсету

16 685,0

16 685,0

15

Трансферттер

68 796 661,0

68 821 101,6

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

-759 445,0

1 089 548,0

 

Бюджеттік кредиттер

8 755 902,0

10 610 667,0

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

9 515 347,0

9 521 119,0

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

1 324 224,0

4 831 589,0

 

Қаржылық активтерді сатып алу

1 324 224,0

4 831 589,0

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

0,0

 

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

756 150,0

-2 027 677,5

 

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

-756 150,0

2 027 677,5

 

Қарыздар түсімі

8 494 819,0

10 610 667,0

 

Қарыздарды өтеу

9 250 969,0

9 256 741,0

 

Бюджет қаражаттарының қолданатын қалдықтары

0,0

673 751,5

  3.04.2018 ж.

 


 

СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТ

 

2017 жылғы  облыстық бюджет

 

 

 

 

Атауы

Бекітілген бюджет(мың теңге)

Түзетілген бюджет(мың теңге)

1

2

3

5

 

I. КІРІСТЕР

168 258 629,0

207 869 602,1

1

Салықтық түсімдер

9 217 033,0

37 464 838,1

2

Салықтық емес түсiмдер

212 211,0

5 748 978,9

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 300,0

631 564,8

4

Трансферттердің түсімдері

158 821 085,0

164 024 220,3

 

II. ШЫҒЫНДАР

166 998 107,0

207 310 180,9

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 994 478,9

10 172 886,0

02

Қорғаныс

3 945 361,2

1 644 523,5

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

9 086 472,4

7 740 697,7

04

Бiлiм беру

22 543 558,6

89 337 552,4

05

Денсаулық сақтау

23 340 214,0

24 636 699,0

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

5 079 854,0

9 594 906,7

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 963 423,6

19 181 797,4

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

7 755 100,0

13 496 899,7

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

511 291,0

1 773 760,2

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

9 863 478,0

13 391 948,2

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

196 840,0

685 052,3

12

Көлiк және коммуникация

6 885 941,4

10 230 528,2

13

Басқалар

4 326 253,9

3 481 760,8

14

Борышқа  қызмет көрсету

16 114,0

16 573,0

15

Трансферттер

61 489 726,0

1 924 595,8

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ